黄石市建筑行业安全监察站2019年预算公开

【发布时间: 】2019年2月15日点击量:673【字体:  

 

黄石市建筑行业安全监察站2019年预算公开目录

  第一部分:2019年部门预算说明
  一、部门概况
  二、2019年安全站主要工作目标
  三、2019年度预算安排情况
  1、2019年预算收支增减变化情况
  2、“三公”经费增减变化情况
  3、机关运行经费安排情况
  4、政府采购预算安排情况
  四、专用名词解释

  第二部分:2019年部门预算表
  一、2019年部门收支总体情况表
  二、2019年部门收入预算情况表
  三、2019年部门支出预算情况表
  四、2019年财政拨款收支预算总表
  五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
  六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
  七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
  八、2019年政府性基金预算支出情况表

 

黄石市建筑行业安全监察站2019年预算公开说明

  根据《中华人民共和国预算法》,结合《市人民政府办公室关于印发市城乡建设委员会主要职责和人员编制规定的通知》及2019年主要工作任务编制 2019年安全监察站预算公开说明。公开说明内容准确、真实、完整。我站将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。
  一、部门概况
  黄石市建筑行业安全监察站(以下简称安全站)组建于1985年5月,经市编委黄编(1985)18号文批准成立,核定编制7名,为正科级事业单位,2007年根据黄编办(2007)35号文调整编制至13人,现实有在编在职人员11名(其中高级工程师3名、工程师4名、管理人员4名),聘用人员5名,退休职工4名。 根据《关于市城乡建设委员会下属事业单位类别的通知》(黄编文[2015]153号),黄石市建筑行业安全监察站为公益一类事业单位。 
  二、2019年安全站主要工作目标
  1.积极做好全市建设工程安全监管工作,建筑施工安全事故指标控制在市定目标内。
  2.负责全市在建工程数量、规模等信息统计,认真做好层级监督管理,加强对所辖县(市、区)以及开发区、工业园区等行业监管和技术指导。
  3.建立安全生产标准化管理制度,开展我市建筑工程安全生产和文明施工标准化宣贯工作和建筑施工安全生产标准化考评工作。
  4.建立危险性较大的分部分项工作的分级备案管理制度和隐患排查治理机制,实行重大隐患台账管理、挂牌督办、整改销号制度。
  5.强化施工现场扬尘监管,综合采用封闭作业、洒水降尘、进出口道路硬化等多种措施,推进建筑工地绿色施工。
  6.加强建筑工程精神文明建设和城管数字化管理。推进起重机械设备“一体化”管理。
  7.推进建筑施工标准化工作,组织市级安全标准化观摩会1次,争创省级安全文明“楚天杯”施工现场15个、市级安全生产文明“铜都杯”施工现场30个。
  8.加强安全生产培训教育工作,全年组织“三类人员”培训和特种作业人员培训不少于6期,人数不少于1400人。组织安全监督员培训不少于1期。
  三、2019年度预算安排情况
  1、2019年预算收支增减变化情况
  2019年预算安排总收入139.86万元,其中:财政拨款收入139.86万元;与上年收入预算130.1万元相比增加9.76万元,增幅7.5%。主要因为公开招聘1名在编人员。
  2019年预算安排总支出139.86万元,其中:基本支出139.86万元(含在职人员工资福利支出125.11万元,商品和服务支出13.17万元,对个人和家庭补助支出1.58万元)。 
  2、“三公”经费增减变化情况
  2019年“三公”经费预算为4.5万元,其中:基本支出“三公经费”预算4.5万元(公务接待费0.5万元、车辆运行维护费4万元、因公出国(境)费0万元),与上年“三公”经费8.2万元相比减少3.7万元,减幅45%,主要因为公车改革,减少其他交通费用。
  3、机关运行经费安排情况
  2019年预算安排机关运行经费13.17万元,其中:商品和服务支出13.17万元。
  4、政府采购预算安排情况
2019年预算政府采购计划为3.65万元,货物类1.65万元,服务类2万元。
  四、专用名词解释
  1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  3、各支出功能分类科目(到项级)
  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  5、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  6、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                     2019年2月15日

 

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